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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001511
Monto de la Factura
₲ 8.910.000
Nro. de Orden de Pago
20218629
Fecha de Orden de Pago
22-10-2021
Fecha Emisión Cheque
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.987.572
IVA
₲ 810.000
Retención DNCP
₲ 31.428
Retención IVA
₲ 243.000
Retención Renta
₲ 243.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 405.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
7739
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-189133
Monto Contrato
₲ 7.783.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.256.044.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.470.432.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande