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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001568
Monto de la Factura
₲ 368.184
Nro. de Orden de Pago
2021409
Fecha de Orden de Pago
12-01-2021
Fecha Emisión Cheque
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.067
IVA
₲ 33.471
Retención DNCP
₲ 1.299
Retención IVA
₲ 10.041
Retención Renta
₲ 10.041
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 16.736
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
8065
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192228
Monto Contrato
₲ 3.313.865.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.289.840.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.948.918.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
