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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002610
Monto de la Factura
₲ 8.654.680
Nro. de Orden de Pago
20209693
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.758.684
IVA
₲ 786.789

Retención DNCP
₲ 30.527
Retención IVA
₲ 236.037
Retención Renta
₲ 236.037
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 393.395
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
8019
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192056
Monto Contrato
₲ 4.091.966.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.772.470.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.380.504.143

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande