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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003045
Monto de la Factura
₲ 21.902.622
Nro. de Orden de Pago
202110416
Fecha de Orden de Pago
10-12-2021
Fecha Emisión Cheque
06-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.635.103
IVA
₲ 1.991.147

Retención DNCP
₲ 77.257
Retención IVA
₲ 597.344
Retención Renta
₲ 597.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 995.574
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
8019
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192056
Monto Contrato
₲ 4.091.966.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.772.470.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.380.504.143

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande