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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002895
Monto de la Factura
₲ 10.907.496
Nro. de Orden de Pago
20216189
Fecha de Orden de Pago
09-08-2021
Fecha Emisión Cheque
26-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.778.273
IVA
₲ 991.591

Retención DNCP
₲ 38.474
Retención IVA
₲ 297.477
Retención Renta
₲ 297.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 495.795
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
8019
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192056
Monto Contrato
₲ 4.091.966.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.772.470.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.380.504.143

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande