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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002688
Monto de la Factura
₲ 10.762.019
Nro. de Orden de Pago
20211388
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
17-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.647.855
IVA
₲ 978.365
Retención DNCP
₲ 37.961
Retención IVA
₲ 293.510
Retención Renta
₲ 293.510
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 489.183
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
8019
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192056
Monto Contrato
₲ 4.091.966.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.772.470.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.380.504.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande