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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003202
Monto de la Factura
₲ 8.969.413
Nro. de Orden de Pago
20222523
Fecha de Orden de Pago
06-04-2022
Fecha Emisión Cheque
18-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.040.834
IVA
₲ 815.401

Retención DNCP
₲ 31.638
Retención IVA
₲ 244.620
Retención Renta
₲ 244.620
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 407.701
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
8019
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192056
Monto Contrato
₲ 4.091.966.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.772.470.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.380.504.143

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande