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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 357.428.086
Nro. de Orden de Pago
2000006083
Fecha de Orden de Pago
02-05-2023
Fecha Emisión Cheque
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.662.457
IVA
₲ 34.040.770
Retención DNCP
₲ 1.320.782
Retención IVA
₲ 10.212.231
Retención Renta
₲ 10.212.231
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 17.020.385
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Don Manuel - Importadora Exportadora San Lorenzo S.A.
RUC
80112711-4
Número de Contrato
7732
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193240
Monto Contrato
₲ 15.039.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.597.092.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.007.827.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande