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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002286
Monto de la Factura
₲ 1.860.072.983
Nro. de Orden de Pago
2000006396
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.735.211.356
IVA
₲ 169.097.544

Retención DNCP
₲ 6.493.346
Retención IVA
₲ 50.729.263
Retención Renta
₲ 67.639.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
7961
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191695
Monto Contrato
₲ 43.055.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.055.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.529.471.012

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357619
Nombre de la Licitación
Lp1517_2019 Adquisición de Software de Sistema de Planeamiento de Recursos Empresariales ERP
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande