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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000158
Monto de la Factura
₲ 91.517.141
Nro. de Orden de Pago
20219597
Fecha de Orden de Pago
23-11-2021
Fecha Emisión Cheque
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.042.621
IVA
₲ 8.319.740

Retención DNCP
₲ 322.806
Retención IVA
₲ 2.495.922
Retención Renta
₲ 2.495.922
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.159.870
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SM Ingenieria S.R.L.
RUC
80097019-5
Número de Contrato
8072
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192220
Monto Contrato
₲ 842.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 841.291.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 754.194.999

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande