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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006712
Monto de la Factura
₲ 175.927.080
Nro. de Orden de Pago
20211165
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
09-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.713.830
IVA
₲ 15.993.371

Retención DNCP
₲ 620.543
Retención IVA
₲ 4.798.011
Retención Renta
₲ 4.798.011
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.996.685
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
8041
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192079
Monto Contrato
₲ 2.457.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.456.691.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.202.357.088

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande