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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001240
Monto de la Factura
₲ 2.749.002
Nro. de Orden de Pago
20229466
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.464.405
IVA
₲ 249.909

Retención DNCP
₲ 9.696
Retención IVA
₲ 74.973
Retención Renta
₲ 74.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 124.955
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
8049
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191946
Monto Contrato
₲ 5.227.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.185.551.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.648.569.642

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande