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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001102
Monto de la Factura
₲ 174.071.175
Nro. de Orden de Pago
2022214
Fecha de Orden de Pago
10-01-2022
Fecha Emisión Cheque
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.050.060
IVA
₲ 15.824.652
Retención DNCP
₲ 613.997
Retención IVA
₲ 4.747.396
Retención Renta
₲ 4.747.396
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.912.326
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
8049
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191946
Monto Contrato
₲ 5.227.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.185.551.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.648.569.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande