Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001703
Monto de la Factura
₲ 1.170.000.000
Nro. de Orden de Pago
2021256
Fecha de Orden de Pago
08-01-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.102.054.909
IVA
₲ 106.363.636

Retención DNCP
₲ 4.126.909
Retención IVA
₲ 31.909.091
Retención Renta
₲ 31.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
8163
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-195483
Monto Contrato
₲ 2.655.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.655.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.499.322.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383610
Nombre de la Licitación
Lp 1567-20 Servicio de Actualización, Soporte Técnico y Mantenimiento de Equipo UTM Sonicwall
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande