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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002474
Monto de la Factura
₲ 4.075.331
Nro. de Orden de Pago
20211088
Fecha de Orden de Pago
17-02-2021
Fecha Emisión Cheque
19-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.653.423
IVA
₲ 370.485
Retención DNCP
₲ 14.375
Retención IVA
₲ 111.146
Retención Renta
₲ 111.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 185.242
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
8010
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191744
Monto Contrato
₲ 4.608.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.590.387.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.115.156.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
