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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 4.730.580
Nro. de Orden de Pago
20213452
Fecha de Orden de Pago
07-05-2021
Fecha Emisión Cheque
21-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.240.836
IVA
₲ 430.053
Retención DNCP
₲ 16.686
Retención IVA
₲ 129.016
Retención Renta
₲ 129.016
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 215.026
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MADERIL PARAGUAYA SRL
RUC
80010385-8
Número de Contrato
8028
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191956
Monto Contrato
₲ 4.148.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.135.937.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.707.754.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
