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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0003269
Monto de la Factura
₲ 793.800.000
Nro. de Orden de Pago
20209927
Fecha de Orden de Pago
08-01-2021
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.701.869
IVA
₲ 72.163.636

Retención DNCP
₲ 2.799.949
Retención IVA
₲ 21.649.091
Retención Renta
₲ 21.649.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
8115
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193726
Monto Contrato
₲ 1.063.948.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.063.948.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.002.161.638

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375537
Nombre de la Licitación
Lpn 1560-2020 Adquisición de Zapatones para Riesgo Eléctrico, Mecánico, Botas y Pilotines de Lluvia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande