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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001960
Monto de la Factura
₲ 20.231.582
Nro. de Orden de Pago
20221106
Fecha de Orden de Pago
23-02-2022
Fecha Emisión Cheque
15-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.137.062
IVA
₲ 1.839.235

Retención DNCP
₲ 71.362
Retención IVA
₲ 551.771
Retención Renta
₲ 551.770
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 919.617
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
8043
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193129
Monto Contrato
₲ 2.491.954.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.419.991.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.169.456.355

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande