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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000161
Nro. de Timbrado
17128079
Monto de la Factura
₲ 47.464.290
Nro. de Orden de Pago
1147
Fecha de Orden de Pago
29-04-2025
Fecha Emisión Cheque
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.741.391
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 167.419
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25004-24-249697
Monto Contrato
₲ 647.973.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.643.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.119.124

Datos de la Licitación

ID de Licitación
455081
Nombre de la Licitación
PAVIMENTACIÓN AREA OPERATIVA Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ITA ENRAMADA - PLURIANUAL
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp