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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000681
Monto de la Factura
₲ 5.978.556
Nro. de Orden de Pago
201310549
Fecha de Orden de Pago
11-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.413.745
IVA
₲ 543.505

Retención DNCP
₲ 21.305
Retención IVA
₲ 163.052
Retención Renta
₲ 108.701
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 271.753
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
RUC
80002591-1
Número de Contrato
3858/2010
Código de Contratación (CC)
LP-25002-10-53798
Monto Contrato
₲ 2.146.060.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.165.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.142.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
142046
Nombre de la Licitación
Ej. Trabajos de Mejoras y Mant. Sist. Electr Lp485
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande