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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000818
Nro. de Timbrado
15912933
Monto de la Factura
₲ 169.858.000
Nro. de Orden de Pago
378
Fecha de Orden de Pago
17-05-2023
Fecha Emisión Cheque
17-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.844.099
IVA
₲ 15.441.636
Retención DNCP
₲ 599.135
Retención IVA
₲ 4.632.491
Retención Renta
₲ 4.632.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23014-22-216809
Monto Contrato
₲ 5.256.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.075.598.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.821.891.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409655
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo