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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0008494
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 327.729.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            33530
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-01-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-01-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-02-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 311.664.320
        
                                    IVA
                            
            ₲ 29.793.545
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.167.907
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 8.938.064
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 5.958.709
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TOYOTOSHI SA
        
                                    RUC
                            
            80003128-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            370/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-27001-15-118359
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.443.924.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.443.924.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.275.109.104
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            287149
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Vehiculos (SBE)
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        