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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0032370
Monto de la Factura
₲ 86.273.000
Nro. de Orden de Pago
2000015090
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.489.258
IVA
₲ 4.108.238
Retención DNCP
₲ 318.799
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.464.943
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-203664
Monto Contrato
₲ 23.584.480.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.666.426.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.487.866.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
