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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0000307
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 754.333.333
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000014189
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            18-11-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-11-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-11-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 710.527.140
        
                                    IVA
                            
            ₲ 68.575.758
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.660.739
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 20.572.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 20.572.727
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRUPO SEVIPAR S.A
        
                                    RUC
                            
            80045670-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            64-2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-21-197686
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 9.051.999.996
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 9.066.816.813
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 8.538.478.031
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            385600
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 92-20 CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        