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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 520.100.000
Nro. de Orden de Pago
2000025081
Fecha de Orden de Pago
29-07-2024
Fecha Emisión Cheque
29-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 489.437.741
IVA
₲ 47.281.818

Retención DNCP
₲ 1.834.535
Retención IVA
₲ 14.184.545
Retención Renta
₲ 14.184.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO UME NEFRO SERV
RUC
80108078-9
Número de Contrato
353-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-208061
Monto Contrato
₲ 21.840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.807.049.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.646.108.147

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397498
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA ASUNCION Y GRAN ASUNCION
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips