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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003189
Monto de la Factura
₲ 37.087.500
Nro. de Orden de Pago
2000019852
Fecha de Orden de Pago
28-04-2023
Fecha Emisión Cheque
28-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.901.024
IVA
₲ 3.371.591

Retención DNCP
₲ 130.818
Retención IVA
₲ 1.011.477
Retención Renta
₲ 1.011.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
187-21
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-201517
Monto Contrato
₲ 4.945.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.274.719.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.189.516.512

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387410
Nombre de la Licitación
LPN SBE 29-21 ADQUISICIÓN DE KIT DE JERINGAS Y CONECTORES COMPATIBLES CON INYECTORES DE CONTRASTE DE LA MARCA NEMOTO PARA TOMÓGRAFOS MULTICORTES DEL HC DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips