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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000498
Monto de la Factura
₲ 193.932.472
Nro. de Orden de Pago
2000020774
Fecha de Orden de Pago
28-07-2023
Fecha Emisión Cheque
28-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.670.284
IVA
₲ 17.630.225

Retención DNCP
₲ 684.053
Retención IVA
₲ 5.289.068
Retención Renta
₲ 5.289.067
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
281/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-205883
Monto Contrato
₲ 19.512.779.763
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.578.009.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.731.353.743

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383793
Nombre de la Licitación
LPN SBE 25-20 ADQUISICION DE REACTIVOS, DISPOSITIVOS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA HOSPITALES DEL AREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips