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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008251
Monto de la Factura
₲ 12.389.824
Nro. de Orden de Pago
2000018761
Fecha de Orden de Pago
20-01-2023
Fecha Emisión Cheque
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.670.314
IVA
₲ 1.126.348

Retención DNCP
₲ 43.702
Retención IVA
₲ 337.904
Retención Renta
₲ 337.904
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
067/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-200701
Monto Contrato
₲ 1.984.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.732.379.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.626.916.927

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365484
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-19 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips