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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006096
Monto de la Factura
₲ 27.166.660
Nro. de Orden de Pago
2000015891
Fecha de Orden de Pago
16-05-2022
Fecha Emisión Cheque
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.537.895
IVA
₲ 2.469.696

Retención DNCP
₲ 95.824
Retención IVA
₲ 740.909
Retención Renta
₲ 740.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 27.167

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
256-21
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-207098
Monto Contrato
₲ 162.999.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.856.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.181.312

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377531
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 14-20 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips