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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002889
Monto de la Factura
₲ 9.774.000
Nro. de Orden de Pago
2000019591
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.206.396
IVA
₲ 888.546
Retención DNCP
₲ 34.476
Retención IVA
₲ 266.564
Retención Renta
₲ 266.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
56-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-199023
Monto Contrato
₲ 261.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.802.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.813.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips