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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0016027
Monto de la Factura
₲ 16.290.000
Nro. de Orden de Pago
2000019612
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.185.119
IVA
₲ 1.480.909

Retención DNCP
₲ 57.459
Retención IVA
₲ 444.273
Retención Renta
₲ 444.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.158.876

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
58-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-199027
Monto Contrato
₲ 104.630.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.167.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.513.864

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips