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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0050366
Monto de la Factura
₲ 15.730.000
Nro. de Orden de Pago
1500000814
Fecha de Orden de Pago
16-08-2024
Fecha Emisión Cheque
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.231.644
IVA
₲ 1.430.000

Retención DNCP
₲ 55.484
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 429.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
189-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-203592
Monto Contrato
₲ 1.353.004.382
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.658.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.979.474

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386229
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 73-20 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips