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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003243
Monto de la Factura
₲ 67.722.390
Nro. de Orden de Pago
2000019591
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.729.849
IVA
₲ 6.156.581

Retención DNCP
₲ 238.875
Retención IVA
₲ 1.846.974
Retención Renta
₲ 1.846.974
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
347-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-208054
Monto Contrato
₲ 2.458.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.220.914.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.091.826.219

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392312
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 125-20 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips