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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001119
Monto de la Factura
₲ 31.572.237
Nro. de Orden de Pago
1500000688
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.710.911
IVA
₲ 2.870.203

Retención DNCP
₲ 111.364
Retención IVA
₲ 861.061
Retención Renta
₲ 861.061
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
347-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-208054
Monto Contrato
₲ 2.458.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.220.914.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.091.826.219

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392312
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 125-20 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips