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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000074
Nro. de Timbrado
14825884
Monto de la Factura
₲ 12.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000021661
Fecha de Orden de Pago
31-10-2023
Fecha Emisión Cheque
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.056.669
IVA
₲ 1.163.636
Retención DNCP
₲ 45.149
Retención IVA
₲ 349.091
Retención Renta
₲ 349.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
214/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-204389
Monto Contrato
₲ 3.509.641.329
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.140.379.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.938.738.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364014
Nombre de la Licitación
LPN SBE 44-19 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips