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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000925
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 715.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000027875
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            15-04-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-04-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-04-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 667.004
        
                                    IVA
                            
            ₲ 65.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.496
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 19.500
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 26.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CODEX S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80000173-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            42/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-21-198350
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 787.533.800
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 347.975.300
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 327.262.339
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            364503
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 54-19 ADQUISICION DE PROTESIS Y OTROS DE TRAUMATOLOGIA PARA EL I.P.S
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        