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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-010-0001872
Monto de la Factura
₲ 61.710.176
Nro. de Orden de Pago
1500000930
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.072.079
IVA
₲ 5.610.016

Retención DNCP
₲ 217.669
Retención IVA
₲ 1.683.005
Retención Renta
₲ 1.683.005
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
345-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-208053
Monto Contrato
₲ 2.340.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.379.031.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.298.545.361

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392312
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 125-20 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips