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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-010-0000146
Monto de la Factura
₲ 68.264.416
Nro. de Orden de Pago
2000023517
Fecha de Orden de Pago
26-03-2024
Fecha Emisión Cheque
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.239.919
IVA
₲ 6.205.856

Retención DNCP
₲ 240.787
Retención IVA
₲ 1.861.757
Retención Renta
₲ 1.861.757
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
345-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-208053
Monto Contrato
₲ 2.340.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.379.031.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.298.545.361

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392312
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 125-20 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips