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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0065393
Monto de la Factura
₲ 6.195.000
Nro. de Orden de Pago
1500000689
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.835.239
IVA
₲ 563.182

Retención DNCP
₲ 21.851
Retención IVA
₲ 168.955
Retención Renta
₲ 168.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
440-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-199022
Monto Contrato
₲ 3.430.305.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.387.932.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.185.328.018

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips