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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005644
Monto de la Factura
₲ 833.106.098
Nro. de Orden de Pago
1500000595
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 783.990.708
IVA
₲ 75.736.918

Retención DNCP
₲ 2.938.592
Retención IVA
₲ 22.721.075
Retención Renta
₲ 22.721.075
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
127/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-199347
Monto Contrato
₲ 30.708.383.634
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.785.604.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.002.285.153

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390340
Nombre de la Licitación
LPN SBE 76-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips