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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005382
Monto de la Factura
₲ 2.649.724
Nro. de Orden de Pago
1500000544
Fecha de Orden de Pago
09-07-2021
Fecha Emisión Cheque
09-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.495.848
IVA
₲ 240.884
Retención DNCP
₲ 9.346
Retención IVA
₲ 72.265
Retención Renta
₲ 72.265
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
127/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-199347
Monto Contrato
₲ 30.708.383.634
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.785.604.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.002.285.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390340
Nombre de la Licitación
LPN SBE 76-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips