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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0016449
Monto de la Factura
₲ 303.412.800
Nro. de Orden de Pago
2000014840
Fecha de Orden de Pago
01-02-2022
Fecha Emisión Cheque
01-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.792.790
IVA
₲ 27.582.982

Retención DNCP
₲ 1.070.220
Retención IVA
₲ 8.274.895
Retención Renta
₲ 8.274.895
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
359-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-197576
Monto Contrato
₲ 6.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.311.797.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.945.254.450

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384042
Nombre de la Licitación
LPN SBE 38-20 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips