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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0011110
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.860.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000021636
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            31-10-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            31-10-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-10-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.073.428
        
                                    IVA
                            
            ₲ 714.546
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 27.724
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 214.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 214.364
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 330.120
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BIOERIX S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80051821-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            385/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-21-204388
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 91.468.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 91.468.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 82.768.735
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            364014
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 44-19 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        