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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005738
Nro. de Timbrado
16776492
Monto de la Factura
₲ 231.800.000
Nro. de Orden de Pago
17420
Fecha de Orden de Pago
21-06-2024
Fecha Emisión Cheque
21-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.037.600
IVA
₲ 21.072.727
Retención DNCP
₲ 809.193
Retención IVA
₲ 6.321.818
Retención Renta
₲ 8.429.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
046/2024
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-239035
Monto Contrato
₲ 1.347.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.341.246.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.251.155.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428028
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización Integral Expo Ferias del Paraguay (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf