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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006260
Nro. de Timbrado
17446719
Monto de la Factura
₲ 276.800.000
Nro. de Orden de Pago
24920
Fecha de Orden de Pago
11-04-2025
Fecha Emisión Cheque
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.219.170
IVA
₲ 25.163.636

Retención DNCP
₲ 966.284
Retención IVA
₲ 7.549.091
Retención Renta
₲ 10.065.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
046/2024
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-239035
Monto Contrato
₲ 1.347.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.341.246.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.251.155.131

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428028
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización Integral Expo Ferias del Paraguay (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf