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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030012
Nro. de Timbrado
16056246
Monto de la Factura
₲ 62.205.104
Nro. de Orden de Pago
26666
Fecha de Orden de Pago
27-06-2025
Fecha Emisión Cheque
27-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.029.445
IVA
₲ 5.655.009

Retención DNCP
₲ 217.152
Retención IVA
₲ 1.696.503
Retención Renta
₲ 2.262.004
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-246192
Monto Contrato
₲ 30.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.988.028.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.444.848.608

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445243
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf