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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006265
Nro. de Timbrado
17446719
Monto de la Factura
₲ 21.584.900
Nro. de Orden de Pago
24918
Fecha de Orden de Pago
11-04-2025
Fecha Emisión Cheque
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.135.965
IVA
₲ 1.962.264
Retención DNCP
₲ 75.351
Retención IVA
₲ 588.679
Retención Renta
₲ 784.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
026/2024.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-239036
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.982.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 605.393.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428028
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización Integral Expo Ferias del Paraguay (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf