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Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0000002
Nro. de Timbrado
18490059
Monto de la Factura
₲ 583.206.000
Nro. de Orden de Pago
31414
Fecha de Orden de Pago
12-12-2025
Fecha Emisión Cheque
12-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 544.056.972
IVA
₲ 53.018.727

Retención DNCP
₲ 2.035.919
Retención IVA
₲ 15.905.618
Retención Renta
₲ 21.207.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
166/2024
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-242137
Monto Contrato
₲ 6.694.470.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.678.979.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.230.487.455

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427651
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf