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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001802
Monto de la Factura
₲ 45.815.000
Nro. de Orden de Pago
20202072
Fecha de Orden de Pago
30-03-2020
Fecha Emisión Cheque
17-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.154.398
IVA
₲ 4.165.000

Retención DNCP
₲ 161.602
Retención IVA
₲ 1.249.500
Retención Renta
₲ 1.249.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
7886
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-185773
Monto Contrato
₲ 562.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.895.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 530.206.152

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357465
Nombre de la Licitación
Lp1508-19.Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande