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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004990
Monto de la Factura
₲ 390.249.815
Nro. de Orden de Pago
20216149
Fecha de Orden de Pago
06-08-2021
Fecha Emisión Cheque
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.848.315
IVA
₲ 35.477.256

Retención DNCP
₲ 1.376.518
Retención IVA
₲ 10.643.177
Retención Renta
₲ 10.643.177
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 17.738.628
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA
RUC
80012708-0
Número de Contrato
7615
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176240
Monto Contrato
₲ 44.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.924.347.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.357.131.089

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande